(中级) 审计理论与实务测试卷
本试卷为(中级) 审计理论与实务测试卷,题目包括:单项选择题。
本卷包括如下题型:
(中级) 审计理论与实务测试卷
一、单项选择题 (共50题,每题2分,共计100分)
( A )
1、下列有关内部审计报告的说法中,错误的是( )。
( D )
2、国家审计准则中,规定了不使用准则的情况以及有关审计准则实施的相关问题的是( )。
( C )
3、应当对国家审计中审计项目的总体质量负责的是( )。
( A )
4、审计证据的质量特征包括( )。
( A )
5、下列各项中,通常可以作为审计标准的是( )。
( C )
6、下列各项审计程序中,与存货记录的完整性认定相关的是( )。
( C )
7、下列有关详查法的表述中,正确的是( )
( C )
8、以下针对国家审计报告和审计决定书的编审程序的说法中,不恰当的是( )。
( C )
9、下列有关计算机审计的过程的表述中,不正确的是( )。
( A )
10、下列关于国家审计的表述,正确的是( )。
( D )
11、审计人员发现被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符时,应采取的最有效审计程序是( )
( B )
12、以下关于关联方披露,说法不恰当的是( )。
( D )
13、收到与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的费用或损失,应当计入( )。
( A )
14、审计人员对应收账款进行函证时,下列情形中可以采用消极函证的是( )。
( A )
15、在第二次国内革命战争时期,中国共产党领导下的革命根据地颁布《审计条例》,实行审计监督制度,成立了( )。
( C )
16、具有较强的时效性的审计类型是( )。
( A )
17、下列各项中,符合审计独立性要求的是( )。
( B )
18、被审计单位经营活动和内部控制中可能存在的差异和漏洞的严重程度是指( )。
( A )
19、下列各项证据中,属于内部证据的是( )。
( B )
20、下列审计取证方法所获得的审计证据可靠性较高的是( )。
( D )
21、产品责任险的理赔应做到( )。
( D )
22、下列有关内部审计报告编制、复核和分发程序的表述,正确的是( )。
( B )
23、审计人员根据主营业务收入明细账中的记录抽取部分销售发票,追查销货合同、发货单等资料,其目的是()。
( C )
24、下列有关审计人员法律责任的表述,正确的是( )。[2011年中级真题]
( D )
25、下列审计证据中,属于环境证据的是( )。[2011年初级真题]
( D )
26、下列各项中,通常可以作为审计标准的是( )。[2011年初级真题]
( D )
27、下列关于审计工作底稿的表述中,正确的是( )。[2010年初级真题]
( B )
28、在绩效审计中,根据实际产出评价被审计单位的目标是否实现的方法是( )。[2009年中级真题]
( A )
29、(2013年)下列各项中,正确反映了采购与付款循环主要文件生成顺序的是()。
( C )
30、审计人员审查库存现金时,发现账面结存4298.20元,实际库存3028.20元,另有已支付的150元劳务费和已报销的520元差旅费单据未入账。审计人员由此可以得出的结论是()。[2010年中级真题]
( C )
31、审计人员核实营业收入交易的截止期时,除重点关注发票开具日期和发货日期外,还应重点关注的日期是()。[2010年初级真题]
( A )
32、根据内部控制要求,企业下列人员中,可以承担向客户寄送应收账款对账单职责的是()。[2011年中级真题]
( A )
33、审计机关和审计人员开展的下列工作中,适用国家审计准则的是:
( D )
34、根据国家审计准则的制定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是:
( B )
35、下列有关我国国家审计准则的表述中,正确的是:
( B )
36、下列关于审计工作底稿作用的表述,错误的是()。
( C )
37、适用于内部控制系统简单且易于描述的小型企业的内部控制描述方法是()。
( C )
38、下列关于计算机技术对审计产生影响的表述,错误的是( )。
( C )
39、下列各项中,符合生产与存货循环内部控制职责分工要求的是:
( B )
40、下列各项中,不符合审计人员对库存现金监盘要求的是:
( B )
41、下列各项中,不属于审计组成员职责的是:
( A )
42、下列有关审计准则的表述中,正确的是( )。
( D )
43、下列关于审计质量控制的表述,正确的是:
( C )
44、下列关于我国国家审计总目标的表述,正确的是:
( A )
45、下列关于详查法的表述中,不正确的是:
( C )
46、下列关于审计计划编制的管理的表述中,不正确的是:
( C )
47、下列有关审计风险的表述,正确的是:
( C )
48、下列有关审计管理的表述中,错误的是:
( A )
49、在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的是( )。
( A )
50、对某应收账款账户进行函证,肯定式询证函多次发出后均未收到回复时,审计人员应该:
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